問題已解決
本月采購進項稅額100萬,實際認證勾選進項稅70萬,銷項稅額80萬,月底增值稅分錄怎么做



同學您好,1、計提時:
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)10
貸:應交稅費-未交增值稅10
2、下月交納時:
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2023 03/16 16:22

84784987 

2023 03/16 16:24
那30萬未認證的進項稅額不用結轉?

易 老師 

2023 03/16 16:26
二級應交增值稅借方大于貸方時形成留抵不需賬務處理,當貸方大于借方時要計提 。

易 老師 

2023 03/16 16:27
你好,
借:庫存商品等
應交稅費- 待認證增值稅進項
貸:應付賬款
借:應交稅費- 應交增值稅進項稅,貸:應交稅費- 待認證增值稅進項
