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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,2021年1季度增值稅30萬(wàn)是免稅會(huì)計(jì)就申報(bào)已交0.3稅了,后面改增值稅報(bào)表變成免稅的,但是改過(guò)后增值稅低數(shù)和利潤(rùn)表的收入不匹,從財(cái)表上看少報(bào)稅,第二季度和第三季度增值稅申報(bào)表和利潤(rùn)表收入不匹,第四季度報(bào)增值稅搞錯(cuò)稅率了,按3%交,然后又回去改增值稅表按1%交,在2022年3月稅務(wù)局打電話(huà)通知去退稅(退回1月份更改報(bào)表后免稅的和第四季度報(bào)錯(cuò)的稅),總之這四個(gè)季度申報(bào)增值稅表后面改過(guò)的表還是對(duì)不上利潤(rùn)表上的收入,所以從表看來(lái)是少交稅,我是反結(jié)賬回到2021年改,還是直接在2022年一季度補(bǔ)?



你好,最好反結(jié)到去年12月份去改,這樣不用在今年調(diào)整還要去改去年和今年的
2022 03/13 08:05

84785010 

2022 03/13 08:14
我反結(jié)賬回去改賬,那前3個(gè)季度利潤(rùn)表和和增值稅數(shù)表不匹,后在12月改,怎么改呢?因?yàn)橛泻芏鄷?huì)計(jì)科目用錯(cuò)的,有的交稅的又在2022退稅的,有做收入又沒(méi)做報(bào)稅,那么全面三個(gè)季度的增值稅表和財(cái)務(wù)報(bào)表就不用去改?老師你幫幫忙,我真的是暈啊,

佟老師 

2022 03/13 08:46
.前面三個(gè)季度不用改 就在12月份把該調(diào)整的調(diào)整整體調(diào)在12月份,我這樣說(shuō)你能理解嗎

84785010 

2022 03/13 22:21
老師,情況是這樣的第一季度、第三季度有做收入少報(bào)少交稅,第二季度不超過(guò)45萬(wàn)是免稅,第四季少報(bào),我反回去在去年12月改,怎么改?比如實(shí)際收入300萬(wàn),第1、3、5季度少交,2季度40萬(wàn)免,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?

佟老師 

2022 03/13 23:10
你的開(kāi)票金額是據(jù)實(shí)申報(bào)的嗎?你說(shuō)少交稅是開(kāi)票還是不開(kāi)票?

84785010 

2022 03/14 07:13
是未開(kāi)票的,開(kāi)票金額已申報(bào)
