問題已解決
去年暫估了一筆庫存,只做了借:主營業(yè)務成本,貸庫存-暫估,忘記做應付,現(xiàn)在我收到發(fā)票,應該怎么做???



收到發(fā)票,可以直接借:庫存-暫估,貸:應付賬款
2022 03/15 10:37

84784982 

2022 03/15 10:39
不需要走以前年度損益調整嗎?但是暫估的金額和發(fā)票有差

辜老師 

2022 03/15 10:40
這個差異有多少金額

84784982 

2022 03/15 10:44
就是發(fā)票還沒來全

辜老師 

2022 03/15 10:54
那你按實際收到的貨物,先,借:庫存商品—暫估,貸:應付賬款
然后收到發(fā)票多少,就沖減多少暫估,按發(fā)票入賬

84784982 

2022 03/15 10:55
但我當時是另外設的一個科目,再調到正確的科目嗎

辜老師 

2022 03/15 10:59
是的,可以這樣賬務處理的

84784982 

2022 03/15 11:02
不需要走以前年度損益調整是嗎

辜老師 

2022 03/15 11:02
差額不大,不用計入以前年度損益調整的
