問題已解決
企業(yè)計(jì)提和繳納企業(yè)年金的個(gè)人部分有差值,計(jì)提時(shí)少計(jì)提了。當(dāng)月繳納和次月計(jì)提及繳納時(shí)如何進(jìn)行帳務(wù)處理?



您好!差額部分要做調(diào)整,
正常分錄過會給您
2022 03/20 11:07

丁小丁老師 

2022 03/20 11:12
您好!
1、計(jì)提時(shí):
借:管理費(fèi)用(或其他相關(guān)分錄)
貸:應(yīng)付職工薪酬—企業(yè)年金
2、繳納時(shí):
借:應(yīng)付職工薪酬—企業(yè)年金
其他應(yīng)收款-個(gè)人部分
貸:銀行存款
3.發(fā)放工資時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)收款
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
