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比如之前連續(xù)幾月合計暫估2萬,并已全結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本2萬,后收到專票1萬(不含稅庫存商品8000),沖之前暫估借:庫存商品-2萬,貸:應(yīng)付賬款-2萬。購進借:庫存商品8000,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額2000,貸:應(yīng)付賬款1萬。在不調(diào)之前已結(jié)成本是用8000減2萬嗎,剩的多1.2萬怎么沖銷呢

84784999| 提問時間:2022 03/22 20:40
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楊揚老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了的話,沖銷的時候成本也要同步?jīng)_銷哦,借:主營業(yè)務(wù)成本-2w 貸:庫存商品-2萬,再結(jié)轉(zhuǎn)正確的8000成本就可以了。
2022 03/22 20:59
84784999
2022 03/23 14:02
老師能教我一下商貿(mào)業(yè)的能不沖上月暫估的成本嗎,因為他是連續(xù)暫估好幾個月,能后收到票會小于之前暫估的,那我如果把之前暫估的全部沖掉,那多結(jié)的成本我也去沖,就會耽誤好多時間,有什么辦法可以不沖之前多結(jié)的成本嗎
楊揚老師
2022 03/23 14:35
同學你好,出現(xiàn)負數(shù)也只能按負數(shù)處理哦,如果是多月累計的話你可以累計一筆做不用按次轉(zhuǎn)哦。
84784999
2022 03/23 14:43
舉例吧比如連續(xù)幾月合計暫估2萬,并已全結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本2萬,后收到專票1萬(不含稅庫存商品8000),沖之前暫估借:庫存商品-2萬,貸:應(yīng)付? 賬款-2萬。購進借: 庫存商品8000,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額2 000,貸:應(yīng)付賬款1萬。在不調(diào)之 前已結(jié)成本是用8000減2萬嗎,剩的 多1.2萬怎么沖銷呢
84784999
2022 03/23 14:45
是多暫估成本這筆我如果去找太麻煩了,有什么辦法不沖之前多暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎
楊揚老師
2022 03/23 14:53
同學你好,成本的話你可以只沖回多估算的差額部分,但是不做處理。
84784999
2022 03/23 16:19
能舉例嗎,我還是不懂怎么做
楊揚老師
2022 03/23 16:24
就按上面的示例,沖回暫估的是2W,沖回的這個環(huán)節(jié)不能省,至于成本結(jié)轉(zhuǎn)可以直接 借:主營業(yè)務(wù)成本 -12萬 貸:庫存商品-12萬
楊揚老師
2022 03/23 16:24
是-1.2萬,沒有打上小數(shù)點
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