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壞賬轉(zhuǎn)回時,借:應(yīng)收貸款, 貸壞賬, 壞賬在貸方, 最后結(jié)轉(zhuǎn)到哪里



您好,借信用減值損失(紅字),借壞賬準(zhǔn)備
2022 03/25 17:42

84785021 

2022 03/25 17:44
沖回計提的分錄是么,

小林老師 

2022 03/25 17:45
您好,分錄已經(jīng)回復(fù)您,是的

84785021 

2022 03/25 17:46
沒有信用減值的科目,用管理費用可以嗎,月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

小林老師 

2022 03/25 17:48
您好,企業(yè)計提壞賬準(zhǔn)備分錄是???

84785021 

2022 03/25 17:51
借 管理費用(壞賬損失),貸壞賬準(zhǔn)備 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

小林老師 

2022 03/25 17:52
您好,那就借管理費用(紅字)

84785021 

2022 03/25 17:56
好的,月末就結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,不牽涉到以前年度損益調(diào)整吧

小林老師 

2022 03/25 17:57
您好,跨年度就是以前年度損益調(diào)整

84785021 

2022 03/25 18:08
借:以前年度 貸 資產(chǎn)減值
借:未分配利潤 貸 以前年度損益,是這樣吧,今年確認(rèn)發(fā)生的壞賬, 不牽涉以前年度損益吧

小林老師 

2022 03/25 18:17
您好,您的分錄有資產(chǎn)減值,影響損益

84785021 

2022 03/25 18:19
那應(yīng)該怎么寫。

小林老師 

2022 03/25 19:06
您好,您的業(yè)務(wù)確認(rèn)是否跨年度

84785021 

2022 03/25 19:20
今年確認(rèn)的壞賬,不跨年吧
想知道如果牽涉跨年,怎么做

小林老師 

2022 03/25 20:12
您好,跨年,借以前年度損益調(diào)整(紅字),借壞賬準(zhǔn)備
