問題已解決
調(diào)整以前年度導(dǎo)致資產(chǎn)負債表跟利潤表未分配利潤不一致可以嗎



這個不一致的話也沒啥問題。
2022 03/26 09:44

84784949 

2022 03/26 09:45
為什么會不一致

東老師 

2022 03/26 09:45
因為調(diào)整過以前年度損益才會不一致,用了以前年度損益調(diào)整科目

84784949 

2022 03/26 09:47
是不是要等到下一年才會一致嗎

84784949 

2022 03/26 09:48
那我不想讓資產(chǎn)負債表和利潤表不一致,又要調(diào)以前的,有什么方法嗎

東老師 

2022 03/26 09:48
想一致,只能調(diào)整報表的期初數(shù)。

84784949 

2022 03/26 09:51
那要怎么調(diào)這個報表期初數(shù)

84784949 

2022 03/26 09:51
還有什么方法。

東老師 

2022 03/26 09:52
這個調(diào)整得找軟件服務(wù)商做

84784949 

2022 03/26 09:53
增加或減少可不可以營業(yè)外收入營業(yè)收支出

東老師 

2022 03/26 09:53
沒太明白您的這個意思

84784949 

2022 03/26 09:55
我的應(yīng)收賬款要增加可不可以做營業(yè)外收入

84784949 

2022 03/26 09:55
這個是經(jīng)營賬

84784949 

2022 03/26 09:56
是之前會計少了應(yīng)收,現(xiàn)在調(diào)整之前的應(yīng)收

東老師 

2022 03/26 09:56
應(yīng)收賬款增加為什么記入營業(yè)外收入

84784949 

2022 03/26 09:58
那應(yīng)該怎么做

東老師 

2022 03/26 09:59
什么情況做應(yīng)收呢?

84784949 

2022 03/26 10:01
確認收入

東老師 

2022 03/26 10:01
你這個收入是真實的嗎?是收不到錢的嗎?

84784949 

2022 03/26 10:02
能收到的

東老師 

2022 03/26 10:03
能收到你就不用轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入呀。

84784949 

2022 03/26 10:05
那就直接確認收入

東老師 

2022 03/26 10:05
對,是收入做收入就可以
