問題已解決
老師好,我們是自收自支事業(yè)單位,效益不太好,有員工調(diào)到其他的事業(yè)單位,我們單位社保單位部分有欠款,單位交不上,那個調(diào)出人員要自己一次性把單位部分補交,單位分期把錢付給他,賬務(wù)我怎么處理



你好!
交納時做分錄:
借業(yè)務(wù)活動費用
貸其他應(yīng)付款…員工
2022 03/28 12:06

蔣飛老師 

2022 03/28 12:07
單位分期把錢付給員工
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款

84784990 

2022 03/28 12:25
老師,分期給錢的時候這個錢是出自零余額賬戶,不是基本戶銀行存款,是不是就應(yīng)該是借其他應(yīng)付款,貸財政撥款收入

84784990 

2022 03/28 12:25
這么處理賬務(wù)不會影響我年底決算么

蔣飛老師 

2022 03/28 12:29
對的,借其他應(yīng)付款,貸財政撥款收入
不影響年底決算的
