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實(shí)務(wù)
問題已解決
月底這里應(yīng)該怎么處理結(jié)轉(zhuǎn)啊



你好!借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 就可以
2022 03/29 10:25

84784957 

2022 03/29 10:26
那附加稅也需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

QQ老師 

2022 03/29 10:27
你好!附加稅是計(jì)提,然后稅金及附加科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

84784957 

2022 03/29 10:29
計(jì)提附加稅該怎么計(jì)算寫分錄啊

84784957 

2022 03/29 10:54
可以這樣寫對嗎,最后月底稅金及附加統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

QQ老師 

2022 03/29 11:07
你好!是的,是這樣處理的
