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銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢



借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項稅額貸應(yīng)交稅費未交增值稅
2022 03/29 11:13

84785008 

2022 03/29 11:30
是這樣做嗎,借:應(yīng)交稅費-銷項稅額,貸:未見增值稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額

東老師 

2022 03/29 11:32
你這么做賬的話也可以。

84785008 

2022 03/29 11:52
我做出來不對呢,借,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項,貸未見不對么

東老師 

2022 03/29 11:56
把銷項和進項都轉(zhuǎn)到未交增值稅就可以。

84785008 

2022 03/29 12:03
按照我報表上的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn),借銷項稅額,進項稅額,貸,未交這樣嗎

東老師 

2022 03/29 12:03
進項稅額是在貸方的

84785008 

2022 03/29 12:04
未交是在借方嗎

東老師 

2022 03/29 12:04
如果你澆水的話就是在借方
