問題已解決
老師,我們辦公室的租金,每月計提租金,半年付一次款,但是去年下半年沒有付,現(xiàn)在準備付租金,發(fā)現(xiàn)去年下半年計提多了2千多元租金,請問現(xiàn)在怎么調(diào)整呢



當時借管理費用貸其他應(yīng)付款這么做的。
2022 03/30 10:35

84784961 

2022 03/30 10:48
對啊,我是想問現(xiàn)在跨年了,多計提的部分怎么調(diào)整呢?

郭老師 

2022 03/30 10:50
借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤。

郭老師 

2022 03/30 10:50
交企業(yè)會計準則做這個的。

郭老師 

2022 03/30 10:50
小企業(yè)會計準則做這個的。

84784961 

2022 03/30 14:03
是會計制度呢?

郭老師 

2022 03/30 14:07
會計制度的也是用利潤分配未分配利潤。
