問題已解決
老師,我們企業(yè)成本發(fā)票不夠,可以先暫估,后面收到發(fā)票了來沖銷嗎?



同學,你好,這個是可以的。
2022 03/30 17:53

84785009 

2022 03/30 18:06
好的,請問暫估成本和后面沖銷的分錄怎么寫

劉艷紅老師 

2022 03/30 18:08
借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估
貸:應(yīng)付賬款
收到發(fā)票:
借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估(負數(shù))
貸:應(yīng)付賬款(負數(shù))
然后你再做一筆正數(shù)分錄就可以了
