問題已解決
老師,我當(dāng)月銷項稅200,進(jìn)項稅50,把這個轉(zhuǎn)入未交增值稅,怎么做分錄



借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項稅?200?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅50??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅150
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅150? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅150
2022 04/01 16:58

84785010 

2022 04/01 17:01
我就這樣做的,可是那個銷項稅沒有沖掉

84785010 

2022 04/01 17:03
您幫我看一下這問題出在哪兒了

辜老師 

2022 04/01 17:04
這個是你前面月份沒有結(jié)轉(zhuǎn)的余額吧

84785010 

2022 04/01 17:05
對,我不會接轉(zhuǎn)這個余額,麻煩你跟我說一下

辜老師 

2022 04/01 17:07
你結(jié)轉(zhuǎn)的時候,按銷項稅的期末余額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)就是了

84785010 

2022 04/01 17:39
謝謝老師,辛苦了

辜老師 

2022 04/01 19:54
好的,客氣,幫到你就好
