問題已解決
借:管理費用-辦公費280元 貸:銀行存款280元 若是你抵減增值稅的時候: 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅費)280元 貸:管理費用-辦公費280元這樣嘛?那減免稅額的余額就放著嘛?不用結(jié)轉(zhuǎn)嘛? 請問公司支付稅盤的技術(shù)維護服務費280元,這筆會計分錄怎么做??



你是一般納稅人嗎?如果是的話,可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出
未交增值稅借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅減免稅款。
2022 04/01 17:47
