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實(shí)務(wù)
問題已解決
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費(fèi)用 -280 老師 稅盤的維護(hù)費(fèi)分錄



同學(xué),你好
嗯嗯,可以的
2023 04/10 09:12

84784974 

2023 04/10 09:13
科目余額表期末借方280減免稅款在賬上 到時(shí)怎么沖呢

小菲老師 

2023 04/10 09:15
同學(xué),你好
月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)的

84784974 

2023 04/10 09:16
會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目

小菲老師 

2023 04/10 09:24
同學(xué),你好
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
