問(wèn)題已解決
進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵扣怎么記賬



借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除
貸營(yíng)業(yè)外收入
借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
2022 04/02 08:49

84784954 

2022 04/02 09:09
老師今年是不是有進(jìn)項(xiàng)稅有加計(jì)扣除

郭老師 

2022 04/02 09:10
你好,對(duì)的是的,有的這個(gè)延期了延期到今年年底。

84784954 

2022 04/02 09:15
這個(gè)是從哪年開(kāi)始的,我們現(xiàn)代服務(wù)是10%,需要去稅局申請(qǐng)嗎,還是網(wǎng)上操作就行

郭老師 

2022 04/02 09:16
19年四月份就開(kāi)始啦。

84784954 

2022 04/02 09:22
我們?cè)趺礇](méi)有享受到,是不是要去申請(qǐng),還是網(wǎng)上申請(qǐng)

郭老師 

2022 04/02 09:24
電子稅務(wù)局里面找找,加計(jì)扣除聲明,你自己選擇的。

84784954 

2022 04/02 09:45
不選擇是不是就不能享受

郭老師 

2022 04/02 09:47
哦對(duì)的是的是這么做的。
