問題已解決
我想請問一下 我二月份的勞務費三月份才開出來 但是需要支付二月份的工資 我怎么寫這個分錄 ? 是專票 我是代辦費 沒有 二月份什么都沒干 發(fā)票是三月份才開出來 在補發(fā)工資 剩下所有的費用都在三月處理了



二月份支付的是嗎?借主營業(yè)務成本或者是管理費用,勞務費貸,銀行存款。
2022 04/02 08:50

郭老師 

2022 04/02 08:51
三月份發(fā)票到了借應付賬款,
借管理費用或者主營業(yè)務成本負數(shù),
借管理費用或者主營業(yè)務成本,勞務費
貸應付賬款。

84784964 

2022 04/02 09:06
三月是不是還的貸應交稅費 增值稅 二月份沒付錢 都是三月份付的 但是工資條是二月份出來的

84784964 

2022 04/02 09:07
老師這是發(fā)票照片

郭老師 

2022 04/02 09:08
二月份暫估按照不含稅的來暫估就可以的,沒有應交稅費,沒有發(fā)票。

84784964 

2022 04/02 09:29
老師我二月份沒有發(fā)工資 三月份發(fā)的

郭老師 

2022 04/02 09:39
借主營業(yè)務成本貸應付賬款。這個是二月份的。

郭老師 

2022 04/02 09:39
三月份借應付賬款借主營業(yè)務成本負數(shù),
收到了發(fā)票借主營業(yè)務成本
進項
貸銀行
開的專票可以抵扣。
