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二月份的代辦費(fèi)發(fā)票三月份開出來的 還需要支付二月份工資 費(fèi)用 專票 請問怎么寫會計分錄



你好,2月份先按照不含稅金額預(yù)提,借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款
2022 04/01 16:00

84785002 

2022 04/01 18:47
是這樣嗎

84785002 

2022 04/01 18:47
發(fā)放的時候就是借職工薪酬 貸其他應(yīng)付款

徐阿富老師 

2022 04/01 18:49
你好你是收入,是要給別人提成還是什么?

84785002 

2022 04/01 19:10
勞務(wù)所得 拿它開工資 采購耗材?

84785002 

2022 04/01 19:13
老師 是不是我貸方有其他應(yīng)付款二月所有的支出都的是從其他應(yīng)付款走了 因為我現(xiàn)在余額表顯示本期貸方有金額 ,另外這個稅金我是應(yīng)該借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅嗎

84785002 

2022 04/01 19:14
我是有兩張發(fā)票一起開的 但是一個是2月一個是三月 二月份沒開

徐阿富老師 

2022 04/01 19:19
1,可以從其他應(yīng)付款走了 ,2怎么會借銀行存款呢》沒有收到存款啊,扣個稅只是少付銀行存款

84785002 

2022 04/01 19:22
銀行存款的數(shù)額是三月份的 正常入賬。其他應(yīng)付款這個是二月份的?

徐阿富老師 

2022 04/01 19:59
你好那你有收到的做借銀行存款可以的

84785002 

2022 04/02 08:22
老師我這樣對嗎 還有稅金也是二月份記提就可以了么

徐阿富老師 

2022 04/02 08:25
你好,錢付出去的分錄要做出來的。

徐阿富老師 

2022 04/02 08:26
你好,稅金不用計提的

84785002 

2022 04/02 08:26
請問這種怎么記分錄呢 懵
