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問題已解決

老師,我當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅200,銷項(xiàng)稅50,把這個(gè)轉(zhuǎn)入未交增值稅,怎么做分錄

84785010| 提問時(shí)間:2022 04/03 08:42
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),50,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,150,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),200。同時(shí),借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,150,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,150。
2022 04/03 08:45
84785010
2022 04/03 08:52
我意思就是把這個(gè)150元的稅費(fèi)留抵,到下月在抵扣,好像不是這樣做分錄的,
王雁鳴老師
2022 04/03 08:56
同學(xué)你好,如果只是留抵的話,只寫分錄,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),50,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,150,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),200。即可。
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