問題已解決
老師你好,未交增值稅期末借方有余額,但是公司沒有多交的稅款,需要怎么處理?



你好,你增值稅的完整分錄是怎么做的?
2022 04/03 18:22

84785033 

2022 04/03 18:25
借,應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸,銀行存款

郭老師 

2022 04/03 18:26
你好,那結(jié)轉(zhuǎn)的分錄那兒。

84785033 

2022 04/03 18:27
沒有從轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),剛開始做也不是很懂,繳納增值稅的時候直接做了,借,應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸,銀行存款

郭老師 

2022 04/03 18:33
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。

84785033 

2022 04/03 19:04
老師,是小規(guī)模公司,不存在進項稅,剛開始設(shè)置的科目有點混亂,現(xiàn)在就是公司也存在多交稅的情況,但是未交增值稅期末借方有余額

郭老師 

2022 04/03 19:04
那你確認收入分錄怎么做的。

84785033 

2022 04/03 19:07
老師,整個分錄就是這樣的

郭老師 

2022 04/03 19:13
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
貸應(yīng)交稅費未交增值稅
