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問(wèn)題已解決

實(shí)際工作中 計(jì)提增值稅,繳納增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 的分錄怎么寫(xiě)?

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/04 11:11
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小云老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好, 1、月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:銀行存款
2022 04/04 11:11
84785019
2022 04/04 11:15
實(shí)際工作中計(jì)提增值稅,和交增值稅的分錄 ?如果是一般納稅人, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅, 繳納借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 貸銀行存款。 計(jì)提的怎么寫(xiě) 計(jì)提時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:其他應(yīng)付款 繳納時(shí):借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這樣對(duì)嗎?
84785019
2022 04/04 11:16
別看這一條,我重新編輯一下,你等下
84785019
2022 04/04 11:19
計(jì)提時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 貸:其他應(yīng)付款 繳納時(shí),借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84785019
2022 04/04 11:19
老師,你看我最后一個(gè)寫(xiě)的對(duì)嗎?如果要過(guò)一下其他應(yīng)付款
小云老師
2022 04/04 11:30
不對(duì),這個(gè)不通過(guò)其他應(yīng)付款的
84785019
2022 04/04 11:46
我也搞暈了
84785019
2022 04/04 11:49
計(jì)提稅金怎么做分錄
小云老師
2022 04/04 12:30
增值稅計(jì)提就是 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
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