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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好!2020年會計(jì)把押金5萬記到管理費(fèi)用了,2022年才發(fā)現(xiàn),怎么調(diào)整



你好,2020年會計(jì)把押金5萬記到管理費(fèi)用了,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借:其他應(yīng)收款,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用?
2022 04/06 17:37

84785036 

2022 04/06 18:00
不用紅沖原來的分錄嗎

鄒老師 

2022 04/06 18:01
你好,直接在之前分錄的基礎(chǔ)上做上述調(diào)整分錄就好了
不需要把之前的分錄紅沖?

84785036 

2022 04/06 18:02
原分錄借:管理費(fèi)用-辦公得5貸:現(xiàn)金

鄒老師 

2022 04/06 18:02
你好,直接在之前分錄的基礎(chǔ)上做上述調(diào)整分錄就好了
不需要把之前的分錄紅沖?
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

84785036 

2022 04/06 18:03
以前年度損益調(diào)整不用結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎

鄒老師 

2022 04/06 18:04
你好,2020年會計(jì)把押金5萬記到管理費(fèi)用了,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借:其他應(yīng)收款,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用?
需要結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 ,貸:利潤分配—未分配利潤?

84785036 

2022 04/06 18:09
原分錄的貸方也記錯了,貸方應(yīng)是沖往來應(yīng)收賬款

84785036 

2022 04/06 18:10
那是不得把2020年的分錄紅沖呢

鄒老師 

2022 04/06 18:10
請看你前后描述,我該相信哪個呢?
