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問題已解決

老師你好!2020年會計(jì)把押金5萬記到管理費(fèi)用了,2022年才發(fā)現(xiàn),怎么調(diào)整

84785036| 提問時間:2022 04/06 17:36
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,2020年會計(jì)把押金5萬記到管理費(fèi)用了,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:其他應(yīng)收款,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用?
2022 04/06 17:37
84785036
2022 04/06 18:00
不用紅沖原來的分錄嗎
鄒老師
2022 04/06 18:01
你好,直接在之前分錄的基礎(chǔ)上做上述調(diào)整分錄就好了 不需要把之前的分錄紅沖?
84785036
2022 04/06 18:02
原分錄借:管理費(fèi)用-辦公得5貸:現(xiàn)金
鄒老師
2022 04/06 18:02
你好,直接在之前分錄的基礎(chǔ)上做上述調(diào)整分錄就好了 不需要把之前的分錄紅沖? (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
84785036
2022 04/06 18:03
以前年度損益調(diào)整不用結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎
鄒老師
2022 04/06 18:04
你好,2020年會計(jì)把押金5萬記到管理費(fèi)用了,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:其他應(yīng)收款,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用? 需要結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 ,貸:利潤分配—未分配利潤?
84785036
2022 04/06 18:09
原分錄的貸方也記錯了,貸方應(yīng)是沖往來應(yīng)收賬款
84785036
2022 04/06 18:10
那是不得把2020年的分錄紅沖呢
鄒老師
2022 04/06 18:10
請看你前后描述,我該相信哪個呢?
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