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請教一下,我匯算清繳調(diào)增了2萬業(yè)務招待費,比如本來去年的利潤-18萬,現(xiàn)在變成-16萬,這個我會計上面要做賬務處理嗎?我12月份的利潤表,是虧損18萬,但是這張表上面變成16萬了,我要調(diào)整去年的報表嗎



這個納稅調(diào)增不需要賬務處理,這是稅務口徑的未彌補虧損,報表上還是要體現(xiàn)財務口徑的實際虧損金額的
2022 04/07 16:32

請教一下,我匯算清繳調(diào)增了2萬業(yè)務招待費,比如本來去年的利潤-18萬,現(xiàn)在變成-16萬,這個我會計上面要做賬務處理嗎?我12月份的利潤表,是虧損18萬,但是這張表上面變成16萬了,我要調(diào)整去年的報表嗎
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