問題已解決
老師我去年12月份計提的工資,少提了,我是小規(guī)模納稅人,今年我發(fā)現(xiàn)了,補計提的話科目入以前年度損益調整嗎?我們還沒匯算清繳,是不還得調整應交所得稅



對的是的是這么做。
2022 04/08 10:32

84785005 

2022 04/08 10:42
我少計提了去年的工資費用5840.88 我的分錄是不要這樣做,你看下細節(jié)對不對:1.借方 以前損益5840.88 貸方 應付薪酬5840.88 ;2.借方 應交稅金企業(yè)所得稅5840.88*0.025 貸方 以前損益5840.88*0.025。3.結轉以前年度損益:借方 利潤分配未分配利潤 貸方 以前損益

84785005 

2022 04/08 10:42
我這金額算的都沒錯吧

84785005 

2022 04/08 10:43
所得稅是乘以0.025吧,我們小規(guī)模小微企業(yè)

郭老師 

2022 04/08 10:43
你好,你需要退稅的嗎?

84785005 

2022 04/08 10:51
不退,去年沒交

郭老師 

2022 04/08 10:55
那你后面的沒有必要做。

郭老師 

2022 04/08 10:55
需要做第一個分錄就可以的。

84785005 

2022 04/08 11:00
哦要是交稅需要做后邊的是嗎

郭老師 

2022 04/08 11:02
是的是的,是這么做的。
