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老師,為什么我的應(yīng)交稅費結(jié)轉(zhuǎn)后余額在借方,幫我看看哪里做錯了?



同學(xué)您好,具體是什么明細(xì)科目的
2022 04/08 21:04

84784955 

2022 04/08 21:05
應(yīng)交稅金

84784955 

2022 04/08 21:06
老師,你看,應(yīng)交稅金余額在借方

文老師 

2022 04/08 21:10
您具體需要看明細(xì)科目的

84784955 

2022 04/08 21:12
我做的時候就計提同時,交稅。還需要看哪個科目?

文老師 

2022 04/08 21:17
對的,您正常直接計提,然后繳納,那金額都是一樣的話,應(yīng)該是不會又余額的,現(xiàn)在有余額,那就具體看哪個科目的余額

84784955 

2022 04/08 21:20
不,增值稅沒有計提,直接繳納的。應(yīng)該有余額,在貸方才對啊,現(xiàn)在我報表這邊是負(fù)數(shù)

文老師 

2022 04/08 21:27
您繳納增值稅的時候不應(yīng)該直接做銷項稅額

84784955 

2022 04/08 21:42
那應(yīng)該做啥?

84784955 

2022 04/08 21:42
只要在應(yīng)交稅金這個一級科目,應(yīng)該不影響余額吧

文老師 

2022 04/09 10:35
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時借:應(yīng)交稅費一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅- 銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時
借:應(yīng)交稅費一 應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬;
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-一未交增值稅
繳納時借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款

文老師 

2022 04/09 10:35
這是增值稅的全套分錄的
