問題已解決
老師好,銷項大于進項需要做會計處理嗎?需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎



月末轉(zhuǎn)入未交增值稅科目如下:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅
2022 04/09 11:55

84784989 

2022 04/09 12:03
那為什么這樣做出來報表的數(shù)據(jù)不對?請老師幫忙看看分錄,謝謝

庾老師 

2022 04/09 12:10
支付增值稅是借方應(yīng)交稅金–未交增值稅

84784989 

2022 04/09 12:50
可是報表顯示還是不對,導(dǎo)致其他流動資產(chǎn)科目有數(shù)據(jù),不知問題在哪里

庾老師 

2022 04/09 12:59
不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)增值稅試試

84784989 

2022 04/09 14:57
多交的稅金貨物留抵的,報表自動顯示在其他流動資產(chǎn)那里,能調(diào)回應(yīng)交稅費那里嗎?

庾老師 

2022 04/09 17:16
可以手動調(diào)整,這就是重分類了
