問題已解決
老師,去年金稅盤我做了分錄借管理費用 貸銀行存款 借應交稅費減免稅額 貸管理費用負數(shù)兩筆一起做了。。。就一直這樣掛著,期末也沒處理。沒抵扣。申報表期初余額280。今年我直接借應交稅費未交增值稅貸應交稅費減免稅額可以嗎



你這樣賬是平了,申報表還是沒有抵減啊
2022 04/11 15:19

84784993 

2022 04/11 18:57
去年期初余額280 那今年我抵減,填發(fā)生額抵減了不行嗎

家權老師 

2022 04/11 20:45
可以的,抵減了就把賬做平就是了
