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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 請問 收到稅務(wù)局退的以前年度殘保金應(yīng)該怎么做賬



借銀行存款貸,其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款
貸,利潤分配未分配利潤
匯算需要調(diào)增。
2022 04/11 16:32

84784983 

2022 04/11 16:42
不用做營業(yè)外收入嗎?

84784983 

2022 04/11 16:43
為什么要通過其他應(yīng)付款呢

郭老師 

2022 04/11 16:43
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款,你繳納的分錄不是這么做的嗎?

郭老師 

2022 04/11 16:43
如果你不想要調(diào)整匯算清交的話,可以直接做營業(yè)外收入。

84784983 

2022 04/11 16:47
那我可
不可以做借銀行存款 貸營業(yè)外收入 然后在今年申報(bào)所得稅時計(jì)算呢?

郭老師 

2022 04/11 16:50
可以的可以這么做的。

84784983 

2022 04/11 16:59
好的 謝謝老師

郭老師 

2022 04/11 17:01
不要客氣,工作愉快。
