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問(wèn)題已解決

丙公司(一般納稅人)將一臺(tái)已經(jīng)使用了一年、購(gòu)進(jìn)時(shí)不得抵扣且也未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的設(shè)備銷(xiāo)售,取得含稅銷(xiāo)售額309000元,則應(yīng)納增值稅是多少

84784994| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/11 19:53
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ? ? 那你們按照簡(jiǎn)易計(jì)稅報(bào)? ?; 增值稅 =? 309000/1.03*2%繳納增值稅??
2022 04/11 19:54
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