問題已解決
企業(yè)所得稅稅匯算清繳有稅款用銀行存款繳納的,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 繳納時候:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀存 合適著嗎?



是的,如果當年沒計提,就這樣操作
2022 04/12 10:58

84784983 

2022 04/12 11:23
老師銀行賬戶收到增值稅進項稅增量退稅,應(yīng)該如何賬務(wù)處理

家權(quán)老師 

2022 04/12 11:36
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項
