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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,用金稅盤的費(fèi)用抵扣稅了,咋走賬



你好,如果是一般納稅人單位
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”科目,貸記“銀行存款”等科目。
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”科目。
2022 04/13 16:30

84784981 

2022 04/13 16:33
產(chǎn)生280維護(hù)費(fèi)時(shí)咋做分錄

鄒老師 

2022 04/13 16:39
你好,也是上面一樣的處理啊??

84784981 

2022 04/13 16:42
借方的減免稅款怎么調(diào)平

鄒老師 

2022 04/13 16:46
你好,實(shí)際抵扣的時(shí)候,就可以調(diào)平了
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款)
