問(wèn)題已解決
我把稅控盤(pán)的280元抵扣增值稅了,我的賬上面需要做啥分錄體現(xiàn)嗎?這個(gè)分錄必須要做嗎?



借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2022 04/13 22:10

84784984 

2022 04/13 22:13
那就是 ? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 ? ? 280
借:管理費(fèi)用 ? -280
還是 ?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅款 ? ?280
借:管理費(fèi)用 ? ?-280

郭老師 

2022 04/13 22:16
減免稅款是三級(jí)科目第一個(gè)。
