問題已解決
老師,去掉的會計分錄 借:管理費用 3000 貸:現(xiàn)金 3000,是錯的實際應該是 借:管理費用 1000,借:應付賬款 2000,貸:現(xiàn)金3000,這個今年要怎么改?



你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在的調整分錄是
借:應付賬款 2000
貸:以前年度損益調整—管理費用? 2000
2022 04/14 09:21

84785008 

2022 04/14 09:34
應付2000 ,管理2000 資金不是對不上了嗎?

鄒老師 

2022 04/14 09:40
你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在的調整分錄是
借:應付賬款 2000
貸:以前年度損益調整—管理費用? 2000
請問這樣調整之后,與你的描述是什么地方沒有對上呢?

84785008 

2022 04/14 09:49
哦,對上了,那這個以前年度損益調整月末要轉到哪個科目去?

鄒老師 

2022 04/14 09:52
你好,以前年度損益調整,月末結轉到? 利潤分配—未分配利潤??
