国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久

問題已解決

老師,去掉的會計分錄 借:管理費用 3000 貸:現(xiàn)金 3000,是錯的實際應該是 借:管理費用 1000,借:應付賬款 2000,貸:現(xiàn)金3000,這個今年要怎么改?

84785008| 提問時間:2022 04/14 09:19
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在的調整分錄是 借:應付賬款 2000 貸:以前年度損益調整—管理費用? 2000
2022 04/14 09:21
84785008
2022 04/14 09:34
應付2000 ,管理2000 資金不是對不上了嗎?
鄒老師
2022 04/14 09:40
你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在的調整分錄是 借:應付賬款 2000 貸:以前年度損益調整—管理費用? 2000 請問這樣調整之后,與你的描述是什么地方沒有對上呢?
84785008
2022 04/14 09:49
哦,對上了,那這個以前年度損益調整月末要轉到哪個科目去?
鄒老師
2022 04/14 09:52
你好,以前年度損益調整,月末結轉到? 利潤分配—未分配利潤??
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取