問題已解決
老師好!網(wǎng)上已經(jīng)先認證發(fā)票,后來發(fā)現(xiàn)材料不好要退,但是發(fā)票已經(jīng)認證,只能做轉(zhuǎn)出,請問會計分錄這樣做可以嗎? 借:原材料(正數(shù)) 進項稅額(正數(shù)) 貸:應付賬款(正數(shù)) 借:原材料(負數(shù)) 貸:應付賬款(負數(shù)) 借:進項稅額轉(zhuǎn)出(正數(shù)) 貸:進項稅額(正數(shù)) 借:成本費用(正數(shù)) 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出(正數(shù))



對,沒錯,組長的話是這么做的。
2022 04/14 11:39

84784979 

2022 04/14 11:43
真的嗎?確定這樣合理嗎?

東老師 

2022 04/14 11:58
借:原材料(正數(shù))
進項稅額(正數(shù))
貸:應付賬款(正數(shù))
借:原材料(負數(shù))
借應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應付賬款(負數(shù))
借:成本費用(正數(shù))
貸:進項稅額轉(zhuǎn)出(正數(shù))
