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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年的工資今年一查多核算了4000,現(xiàn)在調(diào)整借 以前年度調(diào)整損益 4000 貸 管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬對嗎



你好; 是多計(jì)提了還是少計(jì)提了。少計(jì)提了是這樣做 ;
2022 04/14 17:53

84784959 

2022 04/14 17:56
根據(jù)個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù)一比對,顯示多計(jì)提了4000

meizi老師 

2022 04/14 17:59
?你好;? 多計(jì)提了? 你就做反了 。? ? ? ?沖計(jì)提做? ?借應(yīng)付職工薪酬? 貸? ???以前年度調(diào)整損益-管理費(fèi)用? ;? 借? ??以前年度調(diào)整損益-管理費(fèi)用? 貸利潤分配-未分配利潤 ;這樣處理的? ?

84784959 

2022 04/14 18:14
不但多計(jì)提還顯示發(fā)放了

meizi老師 

2022 04/14 18:35
發(fā)出去了嗎?沖計(jì)提分錄

84784959 

2022 04/14 18:36
發(fā)了,那就直接 借應(yīng)付職工薪酬 貸管理費(fèi)用

meizi老師 

2022 04/14 18:37
跨年了的哇,你按我說的做
