問題已解決
我們是一個工程公司,然后工資是跟勞務(wù)公司簽合同由他們代發(fā)的,我們這邊給勞務(wù)公司打工人工資和勞務(wù)公司發(fā)放工資時應(yīng)該怎么做賬,分錄是怎樣的?



他們是甲方還是勞務(wù)公司?
2022 04/15 23:52

84785037 

2022 04/15 23:53
我們是甲方

陳詩晗老師 

2022 04/15 23:54
你正常計(jì)提
然后,支付過去
借,應(yīng)付職工薪酬
貸,銀行存款

84785037 

2022 04/15 23:55
他們是勞務(wù)公司,然后我們這邊工人由他們代發(fā)工資,這樣是不是算我們這邊工人都是勞務(wù)公司的人了?我們只是從勞務(wù)公司購買服務(wù)?

84785037 

2022 04/15 23:56
怎么提現(xiàn)跟勞務(wù)公司的來往呢

84785037 

2022 04/16 00:02
1計(jì)提工資
借:合同履約成本-工程施工-某某項(xiàng)目-直接人工-工資
貸:應(yīng)付職工薪酬
付款給勞務(wù)公司怎么做賬
借方:?
貸:銀行存款
然后勞務(wù)公司支付工資時又怎么做
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:?

陳詩晗老師 

2022 04/16 00:15
第一步處理沒問題,你付給勞務(wù)公司的時候就借應(yīng)付職工薪酬貸銀行。

陳詩晗老師 

2022 04/16 00:15
勞務(wù)公司給工資,你這邊就不用做賬了。

84785037 

2022 04/16 00:22
如果付給勞務(wù)公司的有多余的款項(xiàng),不是服務(wù)費(fèi),我們那邊還有掛賬呢?怎么提現(xiàn)

陳詩晗老師 

2022 04/16 00:23
支付的多余的服務(wù)費(fèi),你就放到你相關(guān)的費(fèi)用里面就行。
