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實(shí)務(wù)
問題已解決
請教 其他應(yīng)付款的期初沒有錄入數(shù)余額為0,10月的款在11月6號支付10276.5元。11結(jié)賬了, 12月沖減前期未分配利潤。分錄要怎么做? 11月分錄 借:其他應(yīng)付款10276.5 貸:銀行存款10276.5 12月調(diào)整分錄 借:其他應(yīng)付款 10276.5 貸:以前年度損益10276.5 但12月份的分錄錄入后,其他應(yīng)付款就對不上了變-20553,請問要怎么調(diào)整?



調(diào)整分錄你借貸方向搞反了。
2022 04/18 00:57

84784998 

2022 04/18 01:02
借:以前年度損益10276.5 貸:其他應(yīng)付款10276.5 那以前年度損益是減少嗎?

陳詩晗老師 

2022 04/18 01:06
對的,你這樣處理才對了

84784998 

2022 04/18 08:16
如果是-10276.5那分錄就是這樣嗎?借:其他應(yīng)付款-10276.5 貸:以前年度損益-10276.5

陳詩晗老師 

2022 04/18 09:11
對的,就是把余額沖減進(jìn)入以前年度損益調(diào)整

84784998 

2022 04/18 09:15
好的,謝謝

陳詩晗老師 

2022 04/18 09:38
不客氣,祝你工作愉快
