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當(dāng)月進項稅額多于銷項,怎么轉(zhuǎn)成留抵稅額,會計分錄怎么寫?



借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2022 04/18 09:39

84784983 

2022 04/18 09:47
到轉(zhuǎn)出未交就可以了嗎?不使用留底稅額這個科目嗎?

郭老師 

2022 04/18 09:49
你好,對的是的,借方有余額,表示劉迪不用其他的。

84784983 

2022 04/18 09:52
那留抵稅額這個科目的意義在哪里?

郭老師 

2022 04/18 09:55
你好沒有這個科目的。

84784983 

2022 04/18 09:58
有這個科目呀

郭老師 

2022 04/18 10:00
你好,這個是不是你們單位自己增加的?

郭老師 

2022 04/18 10:00
從來沒有使用過這個科目,一般納稅人也沒有用的過。

84784983 

2022 04/18 10:01
我們自己加的

84784983 

2022 04/18 10:01
那是不是借未交增值稅,貸,留抵稅額?

84784983 

2022 04/18 10:02
借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,留抵稅額?

郭老師 

2022 04/18 10:03
可以的,這個你自己決定就行,我給你上面寫的是轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方有余額就表示留底了,其他的你自己做。
