問題已解決
你好:內(nèi)陸公司給香港公司開普票,只寫公司名可以嗎?香港公司給我內(nèi)陸公司匯款



你好,對的是的是這么做。
2022 04/18 12:31

84784948 

2022 04/18 12:32
好的謝謝郭老師

84784948 

2022 04/18 12:32
請問:無票進(jìn)賬和無票支出怎么報稅呢?

郭老師 

2022 04/18 12:35
剛才我給你回復(fù)了,是一般納稅人還是小規(guī)模的?

84784948 

2022 04/18 12:37
老師是一般納稅人,無票進(jìn)賬是香港客戶匯來的,無票支出是國內(nèi)客戶,我付了錢他不給開票了,也不聯(lián)系了。

郭老師 

2022 04/18 12:46
你好,這個是貨物的嗎?

郭老師 

2022 04/18 12:46
借庫存商品貸,銀行存款正常做賬就可以的,但是不允許抵扣所得稅。你收到的借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入在附表一免稅銷售貨物一欄里面填寫的。

郭老師 

2022 04/18 12:46
正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,沒有發(fā)票的那一部分匯算清繳調(diào)增就可以的納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目其他。

84784948 

2022 04/18 12:51
老師我們是代理服務(wù)海運費,增值稅免稅,如果無票進(jìn)賬300萬,我們要繳納的企業(yè)稅是蠻高的吧

郭老師 

2022 04/18 12:52
好,所得稅根據(jù)利潤,你看一下你的利潤是多少。

84784948 

2022 04/18 12:55
我們上年包括無票進(jìn)賬的利潤是50萬,不包括的話是負(fù)數(shù),但還沒算出具體的負(fù)數(shù)

郭老師 

2022 04/18 12:57
看你的利潤表就能看得出來。

84784948 

2022 04/18 13:01
不包括無票進(jìn)賬的利潤是-350萬;老師如果利潤是50,無票進(jìn)賬是300萬,繳稅大概繳納多少呀,如果多的話可以避免一些嗎

郭老師 

2022 04/18 13:04
調(diào)增之后,你的利潤是50萬嗎?如果是的話,50萬乘以2.5%按這個來繳納的。

郭老師 

2022 04/18 13:04
提前約定好了,約定開發(fā)票的,你一般多給人家錢,人家就給你開發(fā)票,你少給人家,不包含稅費的,人家肯定不想交稅,不給你開發(fā)票。

84784948 

2022 04/18 13:25
好的 謝謝老師

郭老師 

2022 04/18 13:27
不用客氣,工作愉快。
