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問題已解決
老師你好,請(qǐng)問增值稅銷項(xiàng)稅,期末需要轉(zhuǎn)入到未交增值稅嗎



這個(gè)需要轉(zhuǎn)到未交增值稅。
2022 04/19 10:43

84784987 

2022 04/19 10:44
這個(gè)分一般納稅人和小規(guī)模納稅人嗎,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)分錄應(yīng)該怎么寫呢

東老師 

2022 04/19 10:45
一般納稅人才需要結(jié)轉(zhuǎn)的

84784987 

2022 04/19 10:58
小規(guī)模納稅人,銷售收入時(shí)會(huì)計(jì)分錄
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅
期末時(shí)不用結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅,等一個(gè)季度繳納增值稅時(shí),會(huì)計(jì)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅
貸:銀行存款

84784987 

2022 04/19 10:58
是這樣嗎

東老師 

2022 04/19 10:58
小規(guī)模是不需要這么做的。

84784987 

2022 04/19 11:00
那小規(guī)模,收到銷售貨款并且給對(duì)方發(fā)貨后應(yīng)該怎么做賬呢,繳納增值稅時(shí),又要如何做賬呢

東老師 

2022 04/19 11:01
借,銀行存款,貸著業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。

東老師 

2022 04/19 11:01
借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅在銀行存款。

84784987 

2022 04/19 11:05
月末,季末都是這樣做嗎

東老師 

2022 04/19 11:05
對(duì),沒錯(cuò),都是這么做的。

84784987 

2022 04/19 11:07
好的,謝謝老師

東老師 

2022 04/19 11:08
去幫忙,給個(gè)五星好評(píng)。
