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所得稅匯算,工資是銷售的多少,那如果要調增,那彌補虧損明細上的,利潤,是原來賬上的,還是調之后的

84784955| 提問時間:2022 04/20 07:45
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你太明白您這個是什么意思?
2022 04/20 07:46
84784955
2022 04/20 08:13
就是匯算清繳,職工薪酬這個按什么依據(jù)
東老師
2022 04/20 08:15
職工薪酬就是你賬上的應發(fā)工資數(shù)。
84784955
2022 04/20 08:17
那職工薪酬賬上多少就多少,不需要調整嗎,只有業(yè)務招待費超過了才要調嗎
東老師
2022 04/20 08:17
如這些工資都是實際發(fā)放的話,就不需要調整。
84784955
2022 04/20 08:19
這個職工薪酬,是21年應付職工薪酬的發(fā)生額對嗎
東老師
2022 04/20 08:19
對,沒錯,賬載金額就是這個金額。
84784955
2022 04/20 08:22
好的,那業(yè)務招待費超過了,那需要調增,那報表要改嗎?再報企業(yè)所得稅彌補虧損明細的時候,那當年年所得額,是按原來報表的還是調增以后的
東老師
2022 04/20 08:22
首先,這個報表是不需要修改的。
東老師
2022 04/20 08:22
這個是按照調整以后寫。
84784955
2022 04/20 08:24
那這樣兩個不是不一樣了
東老師
2022 04/20 08:24
對呀,不一樣也是正常的。
84784955
2022 04/20 08:25
好的,明白,大主表和企業(yè)所得稅彌補虧損,哪個先報
東老師
2022 04/20 08:28
先申報主表,最后彌補虧損,會帶出來
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