問題已解決
老師早上好!請問稅控盤維護(hù)費增值稅抵減免時不是有借方余額嗎?應(yīng)該怎么樣調(diào)平



同學(xué)你好
期末
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一減免稅額
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸,應(yīng)交稅費一未交增值稅
2022 04/21 10:07

84785013 

2022 04/21 10:13
是抵減當(dāng)月末作處理,還是等12月份再作這個?

立紅老師 

2022 04/21 10:18
同學(xué)你好,是抵減當(dāng)月末處理;
