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問題已解決

老師,去年7月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開錯了,到22年1月時開負(fù)數(shù)發(fā)票,那7月份收到發(fā)票和22年1月收到的發(fā)票要怎么做賬呢?

84785002| 提問時間:2022 04/27 10:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,當(dāng)時分錄是怎么做的?
2022 04/27 10:23
84785002
2022 04/27 10:29
7月份收到發(fā)票:借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)賬 貸:應(yīng)付賬款
84785002
2022 04/27 10:30
7月份發(fā)票開錯認(rèn)證了,8月份重新開票正確的發(fā)票,然后22年1月才開負(fù)數(shù)發(fā)票
郭老師
2022 04/27 10:32
借應(yīng)付賬款,貸庫存商品、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785002
2022 04/27 10:37
那這個負(fù)數(shù)的賬是要做在幾月份的呢?
郭老師
2022 04/27 10:39
你好做到一月份里面的。
84785002
2022 04/27 10:51
7月份收到開錯的發(fā)票正常做賬,8月份收到正確的發(fā)票也正常做賬,然后1月份再做負(fù)數(shù)的?
郭老師
2022 04/27 10:55
是的是的,是這么做的。
84785002
2022 04/27 14:55
老師,那這個負(fù)數(shù)發(fā)票做賬時摘要寫什么呢
郭老師
2022 04/27 14:58
你好 紅沖某某月份收入。
84785002
2022 04/27 15:00
去年還沒有結(jié)賬,能直接在12月份時紅沖嗎?
郭老師
2022 04/27 15:01
可以的,只要你的財務(wù)報表和所得稅和你賬上的一致就行。
84785002
2022 04/27 15:03
那紅沖時是做采購入庫時相反分錄?
郭老師
2022 04/27 15:06
對的,是的,是這么做的。
84785002
2022 04/27 15:09
好的,謝謝老師!
郭老師
2022 04/27 15:10
不用客氣,工作愉快。
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