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問題已解決

你好老師,我做匯算清繳時候,享受完小微企業(yè)政策后應(yīng)該繳納稅款1260元,到我們這里地方自治區(qū)還享受40%減免,只交了756元所得稅,那么我享受的那40%應(yīng)該怎么做帳?我之前已經(jīng)計提了所得稅1260了。

84784967| 提問時間:2022 04/28 11:41
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
那你沖減多計提的所得稅費用就可以
2022 04/28 11:55
84784967
2022 04/28 11:57
我之前計提時候是借:所得稅費用1260 貸:應(yīng)交稅費-所得稅 1260 。您意思現(xiàn)在反沖就行了?所得稅費用是去年的利潤表里啊,現(xiàn)在反沖不是影響今年的利潤表了么?
辜老師
2022 04/28 12:14
是的,會影響今年的利潤
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