問題已解決
老師,匯算清繳中,業(yè)務招待費40%調增,主表自動提取,按25%計算應補所得稅額。我應該是調整A107040表減免所得稅額的小微企業(yè)減免所得稅額嗎?這40%能否享受政策?



納稅調整的話,如果你是小微企業(yè),就是按調整后的利潤總額,適用小微企業(yè)的稅率
2021 04/12 16:46

84784961 

2021 04/12 16:50
老師,業(yè)務招待費調增的40%,在申報中如果填寫來確保享受小微政策?

辜老師 

2021 04/12 16:51
你調增也是影響你的應納稅所得額啊,不會按調整金額直接乘以稅率的

84784961 

2021 04/12 16:54
老師,減免所得稅A107040我已經第四季度填報了,現在填寫業(yè)務招待費,主表是直接按25%來計算的。我是不是要去調整107040的減免金額?

辜老師 

2021 04/12 16:55
你匯算清繳,還會有小微企業(yè)優(yōu)惠這張表的啊

84784961 

2021 04/12 16:57
是的,減免所得稅優(yōu)惠明細表A107040有的

辜老師 

2021 04/12 17:33
是的,這個就是按照納稅調增后的應納稅所得額算減免稅金額的

84784961 

2021 04/12 17:45
好的,老師,感謝!

辜老師 

2021 04/12 17:58
好的,客氣,幫到你就好
