問題已解決
請問老師,收到去年發(fā)票沒有入賬沒有報銷,入賬以前年度損益調(diào)整,然后怎么處理



你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的。
2022 04/28 16:47

84785028 

2022 04/28 16:48
差旅費和招待費

郭老師 

2022 04/28 16:50
借以前年度損益調(diào)整
貸銀行存款或者是其他應(yīng)付款
匯算清繳的時候,招待費在納稅調(diào)整明細表扣除項目招待費里面填寫,差旅費在30欄填寫
月末借利潤分配,未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

84785028 

2022 04/28 16:57
謝謝老師解答

郭老師 

2022 04/28 16:57
不用客氣,工作愉快
