問題已解決
我有一個發(fā)票對方給我們開錯了,發(fā)票當(dāng)時沒入賬但我已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對方把那個發(fā)票作廢了,開了紅字發(fā)票,又重開開了一個正確的藍(lán)字發(fā)票,這樣我報稅的時候要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,我賬上的話是借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅這樣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出借方有余額,我要是平的話貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,我借方應(yīng)該是什么科目?



同學(xué)你好
原分錄負(fù)數(shù)紅沖就可以
2022 05/05 11:58
