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問(wèn)題已解決

月底進(jìn)項(xiàng)稅5千,銷(xiāo)項(xiàng)稅3千,之前沒(méi)有留底稅,月末需不需要做分錄?

84785018| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/06 13:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)3000 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,2000 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)5000
2022 05/06 13:01
84785018
2022 05/06 14:12
轉(zhuǎn)出未交增值稅2000是留底稅嗎?下個(gè)月怎么把這個(gè)科目借方金額借平呢
郭老師
2022 05/06 14:13
對(duì)的,是的,你下一個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)分別是多少
84785018
2022 05/06 14:46
假如下月進(jìn)項(xiàng)3000,加上留底的200.銷(xiāo)項(xiàng)6000,怎么做會(huì)計(jì)分錄呀?
郭老師
2022 05/06 14:54
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng),6000 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3000 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)3000 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
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