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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
21年10月份把已繳納的從租房產(chǎn)稅記到管理費(fèi)用去了,一直未調(diào)賬,現(xiàn)想把它調(diào)一調(diào),請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)?能把分錄寫(xiě)一下嗎?



你21年10月都已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在沒(méi)必要調(diào)整的額
2022 05/06 15:42

84785041 

2022 05/06 15:47
不調(diào)我的稅金有那個(gè)數(shù)

84785041 

2022 05/06 15:48
應(yīng)該怎樣處理?

辜老師 

2022 05/06 15:50
你報(bào)表上填列到稅金及附加就可以的

84785041 

2022 05/06 16:12
不明白你的意思,具體是怎樣做,我是由做錯(cuò)一直沒(méi)管它

辜老師 

2022 05/06 16:18
你報(bào)表上把他調(diào)整到正確的項(xiàng)目里面就可以,相當(dāng)于報(bào)表重分類(lèi)調(diào)整一下

84785041 

2022 05/06 18:55
老師:還是不明白,不用做分錄嗎?原來(lái)21年10月繳房產(chǎn)稅款借管理費(fèi)用10000貸銀行10000,現(xiàn)在應(yīng)交稅金余額一直掛著10000,現(xiàn)在不是說(shuō)調(diào)21年的賬,是調(diào)22年還掛著應(yīng)交稅金10000,我從來(lái)沒(méi)從事這工作,不知如何處理,還是說(shuō)到時(shí)匯繳會(huì)一起調(diào)?匯繳是外面做的不是公司自己做,老師請(qǐng)指教一下,謝謝!

辜老師 

2022 05/07 08:50
你這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的余額,是當(dāng)期還計(jì)提了嗎,那你重復(fù)確認(rèn)稅金了,要沖減管理費(fèi)用的,借,應(yīng)交稅費(fèi),借,管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)

84785041 

2022 05/07 10:19
我是22年1月才發(fā)現(xiàn)入錯(cuò)科目10-12月當(dāng)期計(jì)提還是計(jì)提,之后也沒(méi)有處理它,到現(xiàn)在房產(chǎn)稅余額一直掛著有數(shù)

辜老師 

2022 05/07 10:33
你現(xiàn)在反沖多計(jì)提的就可以

84785041 

2022 05/07 10:59
不是計(jì)提錯(cuò),是繳款時(shí)入錯(cuò)科目,是21年的事,22年才處理,怎樣寫(xiě)分錄?

辜老師 

2022 05/07 11:01
你繳款,是你實(shí)際支付了銀行存款的,就是原本借方應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi),你現(xiàn)在錯(cuò)誤的計(jì)入了管理費(fèi)用,你接:應(yīng)交稅費(fèi),貸:管理費(fèi)用就可以了
