問題已解決
老師,你好!我們店鋪租的是老板親戚的鋪面,所以一般都是隔兩三個月才會給租金的。所以賬上一直掛著,借:管理費用-租金 貸:其他應(yīng)付款-房東,之前我們簽合同的時候給了5萬的押金?,F(xiàn)在由于生意不太好,房租同意用押金來抵了。(之前的押金也是用其他應(yīng)付款這個科目記賬,不用其他應(yīng)收款的。)所以我現(xiàn)在每個月只做好,借:管理費用-租金5000 貸:其他應(yīng)付款-房東5000,這樣就可以了嗎?(內(nèi)賬)



你好;? ?你押金的時候怎么掛的; 我看看怎么處理? ??
2022 05/07 10:44

84785009 

2022 05/07 11:03
押金 跟著前一個會計掛的賬是,借:其他應(yīng)付款-房租,貸:現(xiàn)金,我現(xiàn)在計提每個月的租金就是,借:管理費用-租金,貸:其他應(yīng)付款-房租。

meizi老師 

2022 05/07 11:09
?你好; 都是計入 房租 明細去 ;? 那你? 借貸方 其他應(yīng)付款都自動減少金額了。 你就不單獨做分錄哈? ?

84785009 

2022 05/07 11:12
不做了,就計提就可以了。不會再支付了的。這樣就會自動 減少了

meizi老師 

2022 05/07 11:17
是的。? ? 借貸方自動抵減了? ?
